2023年审计经理是干的 审计经理工作职责描述(模板10篇)
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审计经理是干的篇一
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;
6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。
审计经理是干的篇二
2.组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3.组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4.编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6.承办公司领导交办的其他工作。
审计经理是干的篇三
职责:
1、负责公司信息化建设整体规划;
2、计划、建立、维护公司信息技术基础构架;
3、参与公司重大项目it方案的编制、论证和实施;
4、实时监控公司it系统日常运行;
5、实时监控、维护公司各种业务系统;
6、定期为公司各种业务系统进行备份;
9、公司领导安排的其他工作。
任职资格:
2、具有3年以上信息安全相关工作经验,或者5年以上企业信息化项目实施经验;
3、较强的执行能力,具有良好的项目管理能力,有pmp认证优先;
4、具有成本和经营意识,较强的抗压能力,良好的沟通能力。
审计经理是干的篇四
3、开展内部审计:
工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。
4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。
5、审计项目管理:
负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。
审计经理是干的篇五
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
8、领导交办的其它工作。
审计经理是干的篇六
审计经理负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体。那么审计经理有哪些工作职责?下面一起和本站小编看看吧。
职责:
2、对内控工作流程与制度的执行进行监控;
3、负责组织、监督、审查经营成果、财务、管理等各类专项审计活动;
5、参与现场审计,负责内外审计的协调沟通工作;
6、编制内部审计报告,提出审计建议及意见
任职要求:
1、掌握项目管理知识,具有项目运作经验;
2、有注册会计师、会计师、审计师等相关资格、职称者优先;
3、5年以上财务/审计工作经验,3年以上部门管理经验;
4、有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先。
职责
1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。
5.普通话标准,英语日常沟通。
6.熟练使用日常办公软件。
职责:
1、建立和完善公司内部审计制度和流程;
4、协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作;
6、负责部门日常管理,对审计人员进行有效管理、指导、培训及考核。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业毕业;
4、具备一定的风险管理能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,良好的沟通协调能力;
5、具备良好的口头和文字表达能力,熟练使用办公软件和财务软件。
审计经理是干的篇七
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
审计经理是干的篇八
2.负责审计数据的准确性;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
12.兼顾董秘工作。
审计经理是干的篇九
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
审计经理是干的篇十
2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。
4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程
5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。